
公司人員拿著發(fā)票向公司報銷差旅費的會計分錄
答: 借:管理費用-差旅費 貸:庫存現(xiàn)金等
差旅費報銷單預借金額1000元,報銷金額3724元,補退金額2724元,然后有借款單,借款金額1000元,實際報銷金額700元,結(jié)余金額300元,報銷差旅費的會計分錄怎么寫?
答: 您好, 借:管理費用等-差旅費 3724 貸: 其他應收款 1000 銀行 2724 借:管理費用等 700 銀行 300 貸: 其他應收款 1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
三經(jīng)理王小華出差報銷差旅費856元,以現(xiàn)金56元補付其原借不足部分(原已預借差旅費)作會計分錄
答: 同學你好 借:管理費用 856 貸:其他應收款 800 庫存現(xiàn)金 56







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