業(yè)務(wù)二:廠長(zhǎng)王樂(lè)出差回來(lái),報(bào)銷差旅費(fèi),收回原借支3000元,火車票681,住宿費(fèi)1020,補(bǔ)貼900,最后應(yīng)退回399。 要求:①出納開(kāi)具收據(jù);②會(huì)計(jì)編制記賬憑證;③復(fù)核會(huì)計(jì)進(jìn)行復(fù)核。 該差旅費(fèi)附3張單據(jù),2張火車票,可抵扣增值稅56.22元,住宿費(fèi)可抵扣增值稅57.74元。
辭初
于2023-11-26 12:52 發(fā)布 ??429次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-11-26 12:55
收到廠長(zhǎng)王樂(lè)報(bào)銷退回399
借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)2487.04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)113.96
庫(kù)存現(xiàn)金399
貸其他應(yīng)收款3000
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借銷售費(fèi)用差旅費(fèi)2487.04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)113.96
庫(kù)存現(xiàn)金399
貸其他應(yīng)收款3000
2023-11-26 12:55:27
你好 員工出差實(shí)名的車票可以抵扣,不是員工實(shí)名的不能??
2022-03-29 19:05:20
你好
可以的
可以的
2022-03-10 16:21:22
您好,借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2408%2B700-42 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 42 貸:其他應(yīng)收款 3000 銀行存款 108
2023-06-24 14:23:44
同學(xué)你好!對(duì)應(yīng)的分錄是:
借:銷售費(fèi)用/管理費(fèi)用--差旅費(fèi)
貸:銀行存款/現(xiàn)金/其他應(yīng)收款-員工借款
2023-11-22 09:13:47
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