
其他應(yīng)付款如果是股東的,掛賬還是轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出?
答: 您好,你的意思,是股東不要這個(gè)錢了,是吧
老師,賬戶暫估還有借方余額掛著,實(shí)際沒有未到的原材料,怎么沖掉,借:營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款—暫估 這樣行不行
答: 借其他應(yīng)付款暫估貸,以前年度損益調(diào)整。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我給一員工付報(bào)銷款,多付了0.8元,這個(gè)人已經(jīng)辭職了,其他應(yīng)付款借方余額0.8元,可以用營業(yè)外支出來調(diào)平嗎?
答: 你好,借管理費(fèi)用-其他0.8 貸其他應(yīng)付款0.8







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