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送心意

wu老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-11-20 16:52

你好
1)2021.1
借:工程物資 1000
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130
貸:銀行存款 1130
借:在建工程 1000
貸:工程物資 1000
2)領(lǐng)用原材料
借:在建工程 20
貸:原材料 20
3)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,應(yīng)急工程人員工資
借:在建工程 150
貸:庫存商品 50
貸:應(yīng)付職工薪酬 100
4)支付的其他費用
借:在建工程 30
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.7
貸:銀行存款 32.7
5)完工
借:固定資產(chǎn)1200
貸:在建工程1000+20+50+100+30=1200
第二道
2021年7月,乙公司計提生產(chǎn)車間機器設(shè)備折舊費500000元,車間廠房折舊費390 000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊費600000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費400000元
借 制造費用--折舊費 500 000
     制造費用--折舊費 390 000
     銷售費用--折舊費 600 000
管理費用--折舊費 400 000
貸 累計折舊--機器設(shè)備 500 000
累計折舊--房屋建筑 390 000
累計折舊--辦公設(shè)備 600 000
累計折舊--辦公設(shè)備 400 000

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你好 1)2021.1 借:工程物資 1000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)130 貸:銀行存款 1130 借:在建工程 1000 貸:工程物資 1000 2)領(lǐng)用原材料 借:在建工程 20 貸:原材料 20 3)領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品,應(yīng)急工程人員工資 借:在建工程 150 貸:庫存商品 50 貸:應(yīng)付職工薪酬 100 4)支付的其他費用 借:在建工程 30 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)2.7 貸:銀行存款 32.7 5)完工 借:固定資產(chǎn)1200 貸:在建工程1000%2B20%2B50%2B100%2B30=1200 第二道 2021年7月,乙公司計提生產(chǎn)車間機器設(shè)備折舊費500000元,車間廠房折舊費390 000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊費600000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊費400000元 借 制造費用--折舊費 500 000 ? ? ?制造費用--折舊費 390 000 ? ? ?銷售費用--折舊費 600 000 管理費用--折舊費 400 000 貸 累計折舊--機器設(shè)備?500 000 累計折舊--房屋建筑 390 000 累計折舊--辦公設(shè)備 600 000 累計折舊--辦公設(shè)備 400 000
2023-11-20 16:52:33
借方就是進項稅呀
2022-12-30 10:46:02
你好,一般納稅人購入的可以抵扣應(yīng)交稅費,它是負債類的科目,允許抵扣的就是減少了你的繳納的增值稅。他在借
2023-01-06 09:31:41
你好!你的問題是什么呢,是增值稅還是企業(yè)所得稅?
2022-03-26 14:30:55
你好分錄如下 1、借:應(yīng)收賬款339000 貸:主營業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅39000 2、借:銷售費用-運費1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅90 貸:銀行存款1090 3、借:應(yīng)收賬款5450 貸:其他業(yè)務(wù)收入5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅450 借:其他業(yè)務(wù)成本3000 貸:累計折舊
2022-01-27 09:27:47
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