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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-20 14:22

1.增值稅:(1)銷售糧食白酒和禮品盒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:(12000×5+6000×300)×13元(2)贈(zèng)送白酒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:50000×(1+10元(3)銷售紅酒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:140000×13元(4)購進(jìn)食用酒精和糧食的進(jìn)項(xiàng)稅額為:420000×13元應(yīng)納增值稅稅額為:370200+7150+18200?179650=216485元
  2.消費(fèi)稅:(1)銷售糧食白酒和禮品盒的消費(fèi)稅稅額為:(12000×5+6000×300)×13元(2)贈(zèng)送白酒的消費(fèi)稅稅額為:500×24×13元(3)銷售紅酒的消費(fèi)稅稅額為:200×24×13元(4)購進(jìn)食用酒精和糧食的消費(fèi)稅稅額為:80×24×17.5元應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為:46884+156+624+368=47932元
  3.城建稅和教育費(fèi)附加:應(yīng)納城建稅稅額為:(216485+47932)×7%=18999.99元應(yīng)納教育費(fèi)附加為:(216485+47932)×3%=7799.55元
因此,該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅為216485元,消費(fèi)稅為47932元,城建稅和教育費(fèi)附加分別為18999.99元和7799.55元。

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1.增值稅:(1)銷售糧食白酒和禮品盒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:(12000×5%2B6000×300)×13元(2)贈(zèng)送白酒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:50000×(1%2B10元(3)銷售紅酒的增值稅銷項(xiàng)稅額為:140000×13元(4)購進(jìn)食用酒精和糧食的進(jìn)項(xiàng)稅額為:420000×13元應(yīng)納增值稅稅額為:370200%2B7150%2B18200?179650=216485元 2.消費(fèi)稅:(1)銷售糧食白酒和禮品盒的消費(fèi)稅稅額為:(12000×5%2B6000×300)×13元(2)贈(zèng)送白酒的消費(fèi)稅稅額為:500×24×13元(3)銷售紅酒的消費(fèi)稅稅額為:200×24×13元(4)購進(jìn)食用酒精和糧食的消費(fèi)稅稅額為:80×24×17.5元應(yīng)納消費(fèi)稅稅額為:46884%2B156%2B624%2B368=47932元 3.城建稅和教育費(fèi)附加:應(yīng)納城建稅稅額為:(216485%2B47932)×7%=18999.99元應(yīng)納教育費(fèi)附加為:(216485%2B47932)×3%=7799.55元 因此,該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅為216485元,消費(fèi)稅為47932元,城建稅和教育費(fèi)附加分別為18999.99元和7799.55元。
2023-11-20 14:22:21
你好需要計(jì)算做好了給你
2022-11-16 17:44:12
你好,如果我申請了增值稅專用發(fā)票,我開完增值稅專用發(fā)票,是不是每月結(jié)束之后,我都要去稅務(wù)局繳納增值稅和附加稅還是要提前預(yù)交稅款,因?yàn)閭€(gè)體開增值稅普通發(fā)票月累計(jì)不超過10萬元是不需要繳納稅款的
2020-06-28 16:24:19
你好 借:原材料?26,000%2B1000?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)26,000*13%%2B1000*9%,?? 貸:銀行存款等科目(借方合計(jì)金額)
2022-04-01 11:43:43
你好,題目要求做什么?
2022-04-07 21:20:11
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