
老師好!公司2020年繳了城鎮(zhèn)土地使用稅10萬,后面發(fā)現(xiàn)2020年可以享受優(yōu)惠,2023年11月申請,稅局退回6萬,請問這個6萬如何入賬,是貸:以前年度損益調(diào)整?還是可以簡單的貸:營業(yè)稅金及附加?
答: 您好,這個的話,是屬于計入到以前年度損益調(diào)整的
我上年度多提了附加稅,今年調(diào)整的會計分錄怎么處理?要通過以前年度損益調(diào)整是嗎?可以直接用紅字沖回以前做的營業(yè)稅金及附加嗎?
答: 一、你是想聽理論上的處理,還是說在實務(wù)中的處理。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2021.02月補(bǔ)交外地預(yù)交2020.11月的增值稅及附加,2020.11月當(dāng)時交稅沒有抵減,直接按應(yīng)交稅額去交的增值稅,預(yù)交的增值稅又在2021.2月補(bǔ)交了,那2021.02月預(yù)交的分錄我按照實際交的去做,也計提了營業(yè)稅金及附加,把營業(yè)稅金及附加結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整了,需不需要把預(yù)交的增值稅也轉(zhuǎn)進(jìn)去,還是說這種賬務(wù)處理不正確?
答: 你好 ; 預(yù)繳的增值稅 你做了計提了嗎? 預(yù)繳增值稅 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去掛著即可 。到時你開票 做收入才會計提增值稅 去抵減你預(yù)繳稅費(fèi)即可。 除非你收入沒有做 才會走以前年度損益調(diào)整科目去處理的










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