老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結轉成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當月的第 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

得勝公司2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,不考慮相關稅費:(1)5月1日購入不需要安裝的新機器設備1臺,買價30000元,運雜費500元,全部款項已用銀行存款支付。(2)5月2日企業(yè)購入需要安裝的新機器設備1臺,買價50000元,包裝費和運雜費840元,全部款項已用銀行存款支付。(3)5月3日從大華公司購入甲材料600公斤,單價400元,運雜費400元。全部款項已經(jīng)支付,材料驗收入庫。(4)5月6日以銀行存款120000元向華龍公司預付購買乙材料的貨款,5月15日收到華龍公司發(fā)來的乙材料400公斤,單價230元,對方代墊運費1600元,材料已驗收入庫。多余款項華龍公司返還給得勝公司。(5)5月20日從恒生公司購入丙材料60公斤,單價200元;丁材料100公斤,單價400元,購入材料共發(fā)生運費3200元(按材料重量比例分配)。企業(yè)開出并承兌三個月到期的商業(yè)匯票一張,材料尚未運達企業(yè)。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制得勝公司2016年5月會計分錄。
答: 你好,同學,分錄如下 1、借固定資產(chǎn)30500 貸銀行存款30500 2、借在建工程50840 貸銀行存款50840 3、借原材料甲材料600*400%2B400=240400 貸銀行存款240400 4、借預付賬款120000 貸銀行存款120000 借原材料乙材料400*230%2B1600=93600 銀行存款26400 貸預付賬款120000
得勝公司2016年5月發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務,不考慮相關稅費:(1)5月1日購入不需要安裝的新機器設備1臺,買價30000元,運雜費500元,全部款項已用銀行存款支付。(2)5月2日企業(yè)購入需要安裝的新機器設備1臺,買價50000元,包裝費和運雜費840元,全部款項已用銀行存款支付。3)5月3日從大華公司購入甲材料600公斤,單價400元,運雜費400元。全部款項已經(jīng)支付,材料驗收入庫。(4)5月6日以銀行存款120000元向華龍公司預付購買乙材料的貨款,5月15日收到華龍公司發(fā)來的乙材料400公斤,單價230元,對方代墊運費1600元,材料已驗收入庫。多余款項華龍公司返還給得勝公司。(5)5月20日從恒生公司購入丙材料60公斤,單價200元;丁材料100公斤,單價400元,購入材料共發(fā)生運費3200元(按材料重量比例分配)。企業(yè)開出并承兌三個月到期的商業(yè)匯票一張,材料尚未運達企業(yè)。要求:根據(jù)上述經(jīng)濟業(yè)務編制得勝公司2016年5月會計分錄。
答: 1.借:固定資產(chǎn)30500 貸:銀行存款30500 2.借:在建工程50840 貸:銀行存款50840
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
銷售商品代墊的運輸費用會計分錄代墊的已銷商品運雜費會計分錄
答: 借:應收賬款或其他應收款 貸:銀行存款









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冉老師 解答
2023-11-19 15:48