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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2023-11-14 21:40

當(dāng)銷售乙產(chǎn)品后,可能還有一部分差額未結(jié)算。以下是可能的會計處理方式:
  1.銷售乙產(chǎn)品:借:銀行存款 600000元貸:主營業(yè)務(wù)收入 600000元
  2.抵償預(yù)售款后,尚有差額128000元未結(jié)算:借:主營業(yè)務(wù)收入 128000元(如果尚未開具發(fā)票)貸:銀行存款 128000元

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當(dāng)銷售乙產(chǎn)品后,可能還有一部分差額未結(jié)算。以下是可能的會計處理方式: 1.銷售乙產(chǎn)品:借:銀行存款 600000元貸:主營業(yè)務(wù)收入 600000元 2.抵償預(yù)售款后,尚有差額128000元未結(jié)算:借:主營業(yè)務(wù)收入 128000元(如果尚未開具發(fā)票)貸:銀行存款 128000元
2023-11-14 21:40:13
同學(xué)你好,是要做分錄嗎?如果不考慮稅金的話,分錄如下: 借:銀行存款60000 貸:主營業(yè)務(wù)收入60000
2023-10-29 23:31:33
同學(xué)您好,存入銀行按收付實現(xiàn)制應(yīng)該算當(dāng)月收入; 按權(quán)責(zé)發(fā)生制不能算作當(dāng)月收入,等什么時候結(jié)算了銷售才能確認(rèn)收入。
2023-10-30 00:15:10
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷售商品成本時,貸方是庫存商品科目。
2022-02-26 19:22:18
您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24
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