老師你好!我想問一下:開扎賬時,因為我們公司是收購的,老板讓裝修費、轉(zhuǎn)讓費和固定資產(chǎn)都暫估了一個數(shù)入賬,然后三年分攤完,當(dāng)時的裝修費我都是:借:長期待攤費用——裝修費 長期待攤費用——轉(zhuǎn)讓費 固定資產(chǎn)——期初固定資產(chǎn) 貸:實收資本 現(xiàn)在老板又拿著報消條來報消期初暫估的裝修費了,我該怎么入賬呀!貸方我入銀行存款,借方該怎么入賬呀 果我沖當(dāng)初的裝修費,我的銀行存款對應(yīng)什么

興奮的冷風(fēng)
于2023-11-13 09:54 發(fā)布 ??327次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-11-13 09:58
在這種情況下,您需要將原先暫估的裝修費用沖銷。您可以按以下步驟進行賬務(wù)處理:
1.沖銷原來的裝修費用:借:長期待攤費用——裝修費(紅字)貸:銀行存款(紅字)
2.根據(jù)老板提供的報銷單據(jù)重新入賬:借:長期待攤費用——裝修費貸:銀行存款
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在這種情況下,您需要將原先暫估的裝修費用沖銷。您可以按以下步驟進行賬務(wù)處理:
1.沖銷原來的裝修費用:借:長期待攤費用——裝修費(紅字)貸:銀行存款(紅字)
2.根據(jù)老板提供的報銷單據(jù)重新入賬:借:長期待攤費用——裝修費貸:銀行存款
2023-11-13 09:58:03
你好,對的是的是這么做。
2022-02-23 14:31:32
對的是的,是這么做的。本來應(yīng)該做長期待攤費用你全部充了就行。
2024-12-02 16:56:47
是的,就是那樣操作的哈
2023-03-30 14:52:32
你好,(裝修金額多少算大)沒有統(tǒng)一的金額標(biāo)準(zhǔn)
2022-06-08 14:06:37
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