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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-11-10 12:23

以后什么原因不一致的?

微信用戶 追問

2023-11-10 13:14

客戶銷售退回,對方開票給我們,我沖減收入的

郭老師 解答

2023-11-10 13:17

不行,你們開負數(shù)發(fā)票。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:19

已經(jīng)發(fā)生了,而且是跨年了

郭老師 解答

2023-11-10 13:20

對方給你開發(fā)票,你就不能減少收入了
你增加你的庫存商品吧
所以你賬上需要反結(jié)賬修改。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:29

確實是我?guī)?wù)上處理問題,跨年還好修改嗎?我現(xiàn)在想調(diào)整帳務(wù),怎么調(diào)整?還要涉及到所得稅,這金額怎么算?
當(dāng)時分錄是:借:主營業(yè)務(wù)收入61033.45
                           應(yīng)交稅費-銷項稅7931.35
                     貸:應(yīng)收帳款--x\\\'x68967.8
                     借:庫存商品   -59931.5
                     貸:主營業(yè)務(wù)成本-59931.5

郭老師 解答

2023-11-10 13:31

借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費,
借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品,
然后匯算清繳的時候,在納稅調(diào)整明細表收入類其他里面填寫稅收金額,然后扣除項目30欄填寫稅收金額。

微信用戶 追問

2023-11-10 13:39

對方開票給我們就是想沖減應(yīng)收帳款的,這樣分錄一做不是又增加了嗎?我上面分錄表達可能有點錯誤是這樣的
當(dāng)時分錄是:借:主營業(yè)務(wù)收入61033.45
                           應(yīng)交稅費-銷項稅7931.35
                     貸:應(yīng)收帳款--x\\\\\\\\\\\\\\\'x68967.8
                     借:庫存商品   59931.5
                     貸:主營業(yè)務(wù)成本59931.5
關(guān)鍵是稅收金額我應(yīng)該怎么算?

郭老師 解答

2023-11-10 13:41

你好,收入的稅收金額填寫,61033.45,

扣除
成本的稅收金額填寫59931.5。

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相關(guān)問題討論
2020-02-11 10:42:15
學(xué)員你好,可以先報報表的
2022-04-07 12:13:13
同學(xué),你好!你好 電子稅務(wù)局 -左邊申報查詢 -找到報表 界面有更正的按鈕才能改的。 如果沒有 就需要去大廳改的。
2022-01-17 07:01:23
以后什么原因不一致的?
2023-11-10 12:23:53
您好, 這個兩個沒有先后順序的
2022-07-12 15:51:32
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