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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-11-07 09:38

同學(xué),你好

金稅盤和航天信息維護(hù)費(fèi)是可以全額抵扣的,發(fā)生維護(hù)費(fèi)的次月申報時,在增值稅納稅申報表附列資產(chǎn)四中填寫,有應(yīng)交增值稅時,可以全額抵減稅款,在附列資料四和增值稅減免稅申報明細(xì)表中填寫,減免性質(zhì)是《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅內(nèi)額有關(guān)政策的通知》財稅〔2012〕15號.

小盼 追問

2023-11-07 09:47

我是想問下:之前交的時候次月沒在本期發(fā)生額那里填,現(xiàn)在再在本期發(fā)生額那里填可以嗎?還有那個減免稅申報明細(xì)表該填哪行那列?

小菲老師 解答

2023-11-07 09:49

同學(xué),你好
建議修改之前的報表
增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)第一行“增值稅稅款系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的“本期發(fā)生額”與“本期實(shí)際抵減稅額”填報

小盼 追問

2023-11-07 09:52

減免稅申報表也是填本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額嗎?之前的報表那不是要從交了的次月逐月修改?

小菲老師 解答

2023-11-07 09:52

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

小盼 追問

2023-11-07 09:56

如果稅務(wù)認(rèn)可了,應(yīng)該可以不用修改了吧?以后按這樣辦的話,如果次月沒有抵扣是不是只要填本期發(fā)生額就可以了,本期實(shí)際抵減稅額不用管?

小菲老師 解答

2023-11-07 09:58

同學(xué),你好
如果稅務(wù)認(rèn)可,就不用修改

小盼 追問

2023-11-07 09:59

以后如果光交很久沒抵扣是不是一直掛本期發(fā)生額那

小菲老師 解答

2023-11-07 10:00

同學(xué),你好
不是,本期發(fā)生額就為0

小盼 追問

2023-11-07 10:02

我的意思是交后第一個月不抵扣情況下附表四該填哪列?

小菲老師 解答

2023-11-07 10:03

同學(xué),你好
不需要填,只要在發(fā)生的時候填一次就行了

小盼 追問

2023-11-07 10:06

我指的就是發(fā)生的次月,該怎么填?

小菲老師 解答

2023-11-07 10:06

增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料(四)第一行“增值稅稅款系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi)”的“本期發(fā)生額”與“本期實(shí)際抵減稅額”填報

小盼 追問

2023-11-07 10:09

本期發(fā)生額填280,本期實(shí)際抵減稅額填0嗎?(不抵減的情況下)

小菲老師 解答

2023-11-07 10:09

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

小盼 追問

2023-11-07 10:14

不抵扣情況下,交的次月減免稅表也不用填是嗎?以后有抵扣的時候:附表四填本期實(shí)際抵減稅額,減免稅表填本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額?

小菲老師 解答

2023-11-07 10:15

同學(xué),你好
等到你有抵免的時候,會自動有數(shù)的
就是你有銷項的時候,會自動抵減的

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2022-01-06 18:20:45
同學(xué),你好 金稅盤和航天信息維護(hù)費(fèi)是可以全額抵扣的,發(fā)生維護(hù)費(fèi)的次月申報時,在增值稅納稅申報表附列資產(chǎn)四中填寫,有應(yīng)交增值稅時,可以全額抵減稅款,在附列資料四和增值稅減免稅申報明細(xì)表中填寫,減免性質(zhì)是《財政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅內(nèi)額有關(guān)政策的通知》財稅〔2012〕15號.
2023-11-07 09:38:39
付款時借管理費(fèi)用,辦公費(fèi),貸銀行存款。 抵扣時。借應(yīng)交稅費(fèi),貸管理費(fèi)用。
2023-10-07 10:28:09
借應(yīng)交稅費(fèi)貸管理費(fèi)用。
2022-04-06 11:42:48
同學(xué)你好,填附表四,減免稅明細(xì)表,主表的第23行;
2022-06-15 14:52:09
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