老師,你看這個稅怎樣報,讓我填減免,怎樣填 問
點(diǎn)那個徐志杰,進(jìn)去就能看到減免的 答
老師上年是虧損,今年一季度有利潤,能彌補(bǔ)以前年度 問
您好,可以的,如果去年的虧損可以彌補(bǔ)完的話,就不用交稅 答
老師,我們是軟件開發(fā)企業(yè)。幫別人代購了辦公用品, 問
同學(xué),你好 幫別人代購了辦公用品。 代購不要開發(fā)票的。如果涉及開票,那就是買賣 答
2024年12月底虧損,303166.682025年12月底盈利,1148 問
您好,按109738.48來交企稅,這個季度全都彌補(bǔ)完了 答
老師,您好,我想問下,餐飲的人員工資,燃料,水電費(fèi),計入 問
同學(xué)你好 這個計入成本哦 答

1.出口貨物時,是免增值稅及附加稅?2.發(fā)票可開也可不開,按出口免稅申報?3.與此對應(yīng)的進(jìn)項稅可以申請出口退稅?4.出口業(yè)務(wù)屬于一般出口貨物,不涉及消費(fèi)稅,也就沒有其它稅了?
答: 你好,你是外貿(mào)還是生產(chǎn)型企業(yè)?
出口企業(yè)出口或視同出口適用增值稅退(免)稅的貨物,免征消費(fèi)稅,如果屬于購進(jìn)出口的貨物,退還前一環(huán)節(jié)對其已征的消費(fèi)稅。怎么通俗的理解這句話?
答: 同學(xué)你好 意思是說,如果是自己生產(chǎn)的,不征消費(fèi)稅。 如果是購進(jìn)別的人應(yīng)稅消費(fèi)品出口,則可以退還我們的前手已納的消費(fèi)稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師 為什么生產(chǎn)企業(yè)出口自產(chǎn)貨物,增值稅是免抵退稅,而消費(fèi)稅是只免不退?
答: 同學(xué),你好 這個就是規(guī)定,消費(fèi)稅是價內(nèi)稅









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