老師,公司沒有租實際辦公的地方,注冊時寫的租房子 問
同學(xué),你好 企業(yè)通訊地址要和租房子的地址一致,不然會有風(fēng)險 答
咨詢下,怎么判斷兩家公司是不是屬于一個集團(tuán)?這個 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
總分公司合并申報企業(yè)所得稅,總分公司所得稅計提 問
多計提的,沖銷,少計提的,補計提 答
老師,這個月報稅期我的待辦里面沒有出現(xiàn)印花稅,如 問
您好,公司是主營什么的 答
請問職工福利費正確分錄? 問
同學(xué),你好 借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款 答

(1) 1日,開出現(xiàn)金支票一張(支票號碼NO.560),從銀行提取現(xiàn)金4000元備用。 (2) 1日,職工王力預(yù)借差旅費2500元,出納以現(xiàn)金支付。 (3) 2日,以現(xiàn)金購買辦公用品500元。 (4) 2日,從A公司購入甲、乙、兩種材料,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款用銀行存款支付,材料已驗收入庫。其中,甲材料10噸,單價900元;乙材料20噸,單價600元。 (5) 3日,向燕興公司銷售A產(chǎn)品2500件,每件售價95元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款已收到并存入銀行。 (6) 4日,以銀行存款支付前欠韋豐公司貨款85000元。 (7) 5日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料15噸,領(lǐng)用乙材料8噸。(8) 6日,職工王力出差歸來報銷差旅費2300元,余額退回現(xiàn)金。 (9) 15日,開出轉(zhuǎn)賬支票(NO.763)一張,支付車間設(shè)備修理費1170元(價稅合計)。 (10) 17日,向佳庭公司銷售B產(chǎn)品1000件,每件售價130元。貨款尚未收到。 (11) 22日,用銀行存款支付明年的財產(chǎn)保險費2900元。 (12) 22日,用現(xiàn)金支付職工報銷醫(yī)藥費750元。 (13) 23日,本月應(yīng)付職工工資15000
答: 你好同學(xué),先自己做一下核對一下解析,不明白的地方標(biāo)出來給同學(xué)解釋。
天易公司2019年1月份發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下(不考慮增值稅):(1)1日,開出現(xiàn)金支票一張(支票號碼NO.560),從銀行提取現(xiàn)金4000元備用。 (2)1日,辦公室人員王力預(yù)借差旅費2500元,出納以現(xiàn)金支付。(3)2日,以現(xiàn)金購買辦公用品500元。(4)2日,從A公司購入甲、乙兩種材料,發(fā)票賬單已到達(dá),貨款用銀行存款支付,材料驗收入庫。其中,甲材料10噸,單價900元;乙材料20噸,單價600元。(5)3日,向燕興公司銷售A產(chǎn)品2500件,每件售價95元。產(chǎn)品已發(fā)出,貨款已收到并存入銀行。(6)4日,以銀行存款支付前欠韋豐公司貨款 85 000 元。(7)5日,生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料15噸,領(lǐng)用乙材料8噸。(8)6日,辦公室人員王力出差歸來報銷差旅費2300元,余額退回現(xiàn)金。(9)15日,開出轉(zhuǎn)賬支票(NO.763)一張,支付車間設(shè)備修理費1000元。(10)17日,向佳庭公司銷售B產(chǎn)品1000件,每件售價 130元。貨款未收到。(11)22日,用銀行存款支付明年的財產(chǎn)保險費2900元。(12)22日,用現(xiàn)金支付職工報銷醫(yī)藥費750元。(13)23日付職工資150元
答: 你好,具體哪里不清楚的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
生產(chǎn)費用的歸集 三、賬務(wù)處理4其他費用歸集會計處理 思考 (1)公司接到水電公司付款通知,應(yīng)付車間耗用水電費。計10000元,行政管理部門耗用水電費 計2000元,款項通過銀行支付。 (2)以現(xiàn)金800元購買辦公用品直接被車間和行政管理部門領(lǐng)用,其中:車間200元,行政管理 部門600元支票支付應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費共900元,其中:車間600元,行政部門300元。(4)公司行政管理部門員工李明出差,預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。(5)李明出差回來后,報銷差旅費2200元,以現(xiàn)金付訖超出部分。
答: 你好 (1)公司接到水電公司付款通知,應(yīng)付車間耗用水電費。計10000元,行政管理部門耗用水電費計2000元,款項通過銀行支付。 借:制造費用,管理費用,貸:銀行存款 (2)以現(xiàn)金800元購買辦公用品直接被車間和行政管理部門領(lǐng)用,其中:車間200元,行政管理部門600元支票支付 借:管理費用,貸:銀行存款 應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的財產(chǎn)保險費共900元,其中:車間600元,行政部門300元。 借:管理費用,貸:銀行存款 (4)公司行政管理部門員工李明出差,預(yù)借差旅費2000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 (5)李明出差回來后,報銷差旅費2200元,以現(xiàn)金付訖超出部分。 借:管理費用 2200,貸:其他應(yīng)收款 2000,庫存現(xiàn)金200









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