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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-11-02 15:27

你好交稅的時(shí)候內(nèi)賬是借管理費(fèi)用,稅金貸銀行存款。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:30

增值稅和城建稅要分別做為管理費(fèi)用的明細(xì)科目吧?

玲老師 解答

2023-11-02 15:32

不用的就統(tǒng)一計(jì)入管理費(fèi)用,稅金就行,不用寫明細(xì)。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:36

好的,那印花稅也是這樣計(jì)管理費(fèi)用-稅金?

玲老師 解答

2023-11-02 15:36

內(nèi)賬,把所有的稅金都計(jì)入到管理費(fèi)用稅金。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:37

我9月份賬做的借稅金及附加-印花稅,貸銀行存款

玲老師 解答

2023-11-02 15:37

嗯,如果你一定要這么記也可以,我們大多數(shù)都是把所有的稅金都計(jì)入到管理費(fèi)用稅金。

玲老師 解答

2023-11-02 15:38

內(nèi)賬和外賬它是有差異的。

玲老師 解答

2023-11-02 15:38

內(nèi)賬沒有強(qiáng)制的規(guī)定,你老板同意這樣記,你就這樣記,或者老板要求你怎樣記你就怎樣記。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:39

那算了,已經(jīng)結(jié)完賬了,我從后面的改過來算了,可以吧?還是要返回去改?

玲老師 解答

2023-11-02 15:41

不用了,內(nèi)賬沒有太嚴(yán)格的要求。

嗚啦啦啦 追問

2023-11-02 15:44

另外,我只做完打報(bào)表給老板就行了吧?還用像外賬一樣把憑證打出來和原始憑證一起裝訂做賬本嗎?

玲老師 解答

2023-11-02 15:45

你好 看老板的要求處理 

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相關(guān)問題討論
計(jì)提稅金及附加時(shí)是按減免之后的數(shù)計(jì)提
2022-04-06 15:18:47
你好 不需要的,你這個(gè)增值稅都是負(fù)數(shù)了,再計(jì)提稅金及附加沒有意義的
2022-04-09 16:38:53
抵扣時(shí),借應(yīng)交稅費(fèi),貸應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-06-23 17:07:27
你好,印花稅不需要計(jì)提,其他的需要
2020-03-02 07:43:18
您好 已經(jīng)計(jì)提了 下個(gè)月交了不需要結(jié)轉(zhuǎn)附加稅到稅金及附加 增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加
2022-05-10 16:45:21
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