董老師,可以咨詢您個問題嗎? 問
同學(xué)你好,老師不在線 答
半路接賬,這是對方的報表,我如何填期初數(shù) 問
同學(xué)你好,沒理解你的意思, 是要在哪里填寫 期初數(shù)呢, 25年末的期末數(shù),就是26年初的期初數(shù)據(jù) 答
老師好,電影院的放映設(shè)備,座椅,中央空調(diào),電梯,折舊年 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
企業(yè)繳納殘保金怎么入賬? 問
計提: 借:管理費用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時: 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師下午好,工程分包合同需要繳納印花稅嗎 問
是的,按建筑工程合同交 答

老師,您好,一般納稅人把收到普票的進賬價稅分離入賬后,次月發(fā)現(xiàn)后如何做更正分錄?是直接沖紅再做正確的還是?
答: 可以直接更正也可以紅沖之后再寫正確的兩種方法都是正確的。
請問各位老師,我本月開具了一張負數(shù)發(fā)票,是因為稅點開錯,開了紅字發(fā)票后再開了正確的發(fā)票,請問我月底做賬的時候,是需要一筆一筆做收入嗎?比如錯誤的發(fā)票確認收入,然后負數(shù)發(fā)票做紅沖,再重新在一張正確的收入分錄,還是直接跳過,只做一張正確的發(fā)票做收入
答: 你好 負數(shù) 的發(fā)票也做負數(shù) 收入? 正確發(fā)票做正數(shù)二筆分錄? ?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
開具發(fā)票不確認收入的會計分錄:借:應(yīng)收賬款貸銷項稅額。確認收入直接是:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入。還是紅沖之后直接做正常的分錄
答: 你好,是什么情況下開具了發(fā)票卻不確認收入呢??





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