上個月暫估了原材料500,這個月收到一部分的原材料 問
同學(xué),你好 暫估 借:原材料 500 貸:應(yīng)付賬款-暫估 500 本月 借:原材料 -300 貸:應(yīng)付賬款-暫估 -300 借:原材料 300 貸:應(yīng)付賬款 300 答
這個發(fā)票如何做分錄?體現(xiàn)運(yùn)費和保費要入什么科目 問
你好海運(yùn)費計入其他應(yīng)付款核算 答
老師,我的憑證做錯了,可以按上面的調(diào)整嗎? 問
你好,可以的如果沒其他 答
請樸老師解答,問題有點長,請老師有空給與解答,公司 問
公司賬 發(fā)貨給電商 借:其他應(yīng)收款 — 電商 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 收到平臺回款 15 萬 借:銀行存款 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 電商 150000 月末核銷差價 借:其他應(yīng)收款 — 電商 50000 貸:投資收益 / 其他業(yè)務(wù)收入 50000 電商賬 收貨 借:庫存商品 100000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 100000 銷售確認(rèn) 借:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 150000 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 沖銷平臺回款 借:其他應(yīng)付款 — 公司 150000 貸:其他應(yīng)收款 — 平臺 150000 月末核銷差價 借:利潤分配 — 應(yīng)付公司利潤 50000 貸:其他應(yīng)付款 — 公司 50000 答
老師,內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件,還是excel表格? 問
內(nèi)帳建議用財務(wù)軟件 答

老師,我去年把紅沖的進(jìn)項票認(rèn)證了,現(xiàn)在專管員讓做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這個怎么做啊
答: 你好,紅字發(fā)票轉(zhuǎn)出 借:管理費用等? 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款? 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 在增值稅申報表的表二填寫進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
請問沒認(rèn)證進(jìn)項稅票但是當(dāng)月賬做了進(jìn)項稅額行嗎?
答: 你好,沒有認(rèn)證的進(jìn)項稅票,做賬應(yīng)當(dāng)通過待認(rèn)證進(jìn)項稅額核算,而不能直接計入進(jìn)項稅額核算的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月份進(jìn)項稅轉(zhuǎn)入了待認(rèn)證進(jìn)項稅,6月我想把所有的進(jìn)項票都認(rèn)證啦,那么,需要把待認(rèn)證進(jìn)項全部轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅票,對么
答: 是的,就是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅






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