老師,我的稅前工資是7200,3月10號入職,就是10號上班 問
你好,是的,是這樣算的。 答
前期投資的投資款怎么入賬? 問
計入實收資本科目就行 答
老師,您好!請問自產(chǎn)商品自用,入什么費用還是視同銷 問
那個直接領用就行,不需要視同銷售 答
業(yè)務招待費賬載金額10000,其中無票3000,收入300萬, 問
收入300萬*0.5=15000 10000*60%=6000 那么納稅調增15000-6000=9000 答
老師,小規(guī)模納稅人(個人獨資)大藥房,營業(yè)外收入—政 問
不能的,季度所得稅申報表都是利潤表的本年累計數(shù): 營業(yè)收入=主營業(yè)務收入?其他業(yè)務收入 營業(yè)成本=主營業(yè)務成本?其他業(yè)務成本 這個營業(yè)成本,不包含:財務費用,管理費用,和銷售費用 利潤總額=利潤表的利潤總額: 營業(yè)收入-營業(yè)成本<>利潤總額 答

應交稅費的進項稅額和銷項稅額的差別
答: 同學你好,進項是采購,買入時記錄的,銷項是銷售、賣出時記錄的。
老師,我發(fā)現(xiàn)我這幾個月應交稅費-銷項稅額貸方一直有累計余額,沒有結轉銷項稅額和進項稅額 ,我坐在9月一次性結轉,然后以后再每個月結轉?是不是還有一種方式年末一次性結轉的?
答: 是的兩個方式都可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅額應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅(銷項+進項轉出-進項)老師這個分錄對嗎?我咋沒看懂這個借方進項稅額轉出
答: 您好 就是前期有進項稅額轉出 現(xiàn)在寫在借方結平










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


