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送心意

桂龍老師

職稱中級會計師

2023-10-19 09:50

同學(xué),你好,這個要跟對方協(xié)商
你有2萬沒有付給人家,是你開票開人家。
要么,就讓對方給你開紅字發(fā)票。

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同學(xué),你好,這個要跟對方協(xié)商 你有2萬沒有付給人家,是你開票開人家。 要么,就讓對方給你開紅字發(fā)票。
2023-10-19 09:50:09
您好,對方給我們開的是全額發(fā)票的話,這個當(dāng)然要開票給他的,不開票也是視同銷售,我們也要交增值稅的。
2023-10-19 09:44:21
要是賠款性質(zhì)的,就不用給開發(fā)票了。
2023-10-19 09:42:17
你好稍等我這邊看一下
2024-04-16 09:32:06
對于你方來說: 已抵扣的 100 萬進項發(fā)票,如果實際只使用了 60 萬對應(yīng)的貨物或服務(wù),那么你方應(yīng)與對方溝通,確認如何處理剩余部分的發(fā)票金額。一般情況下,可以考慮開具紅字發(fā)票信息表,將多抵扣的 40 萬對應(yīng)的部分進行沖紅處理。在賬務(wù)處理上,將已抵扣的進項稅額中對應(yīng) 40 萬的部分進行轉(zhuǎn)出處理。 具體操作時,你方需準確填寫紅字發(fā)票信息表的相關(guān)內(nèi)容,包括發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、金額、稅額等信息,并上傳至稅務(wù)系統(tǒng)。經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)校驗通過后,將信息表傳遞給銷售方,由銷售方據(jù)此開具紅字增值稅專用發(fā)票。 對于對方來說: 收到你方開具的紅字發(fā)票信息表后,應(yīng)根據(jù)信息表內(nèi)容開具紅字增值稅專用發(fā)票,將 40 萬對應(yīng)的銷售額和銷項稅額進行沖減。在賬務(wù)處理上,沖減相應(yīng)的銷售收入和銷項稅額。 同時,對方應(yīng)按照雙方協(xié)商的退款方式,將 40 萬款項退還給你方。在退款時,應(yīng)做好相關(guān)的財務(wù)記錄和憑證,以備稅務(wù)檢查和審計。
2024-09-23 17:54:04
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