
借:管理費用 應(yīng)交稅費(進項)貸:應(yīng)交稅費(進項轉(zhuǎn)出)應(yīng)付賬款。現(xiàn)在要把進項轉(zhuǎn)回我應(yīng)該怎么做分錄呢
答: 借:應(yīng)交稅費-增值稅-進項 借:管理費用? 負數(shù)?
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應(yīng)付款都用嗎?還是只是管理費用用負數(shù),其他應(yīng)付款走借方?
答: 同學,你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負數(shù)分錄就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
不是還有進項稅額嗎 是不是借:管理費用福利費 應(yīng)交稅費-進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
答: 您好!福利費的進項不能抵扣。不用計入。










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