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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-10-18 08:13

具體的計(jì)算過(guò)程如下:
利息金額=2000萬(wàn)元8%=160萬(wàn)元
調(diào)整因素=利息金額6%(7%+3%)=90萬(wàn)元
甲公司應(yīng)納所得額=(800萬(wàn)元+160萬(wàn)元-90萬(wàn)元)15%=143.919萬(wàn)元

Bana 追問(wèn)

2023-10-18 10:16

那90怎么計(jì)算出來(lái)?

樸老師 解答

2023-10-18 10:19

例題最后哪里有90呢

Bana 追問(wèn)

2023-10-18 10:23

最后那個(gè)計(jì)算

樸老師 解答

2023-10-18 10:28

你上面說(shuō)有90我就沒(méi)看到90

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是所得稅的減免明細(xì)表嗎?如果是的話,是你的實(shí)際利潤(rùn)乘以10%。
2023-02-22 09:46:57
你好,到底是按小型微利企業(yè)計(jì)算,還是按高新技術(shù)企業(yè)計(jì)算呢? 是不得疊加享受的?
2022-01-24 09:47:59
根據(jù)我國(guó)《企業(yè)所得稅法》規(guī)定,高新技術(shù)企業(yè)從境外獲得所得,不論是以貨幣形式(如匯兌),還是以實(shí)物形式(如商品、物資、技術(shù)、服務(wù)等),均可作為企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅,中國(guó)營(yíng)收法規(guī)定,境外非貨幣所得,計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。 案例:某高新技術(shù)企業(yè)從美國(guó)獲得了一批技術(shù)服務(wù),應(yīng)繳納企業(yè)所得稅。該企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定,將境外購(gòu)進(jìn)的技術(shù)服務(wù)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,并按照在境內(nèi)稅率征收企業(yè)所得稅。
2023-02-27 14:02:45
你好,該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅=(1500萬(wàn)—1000萬(wàn)*70%)*25%
2023-06-29 08:50:47
100*15%,企業(yè)所得稅是這么算的。
2024-06-25 09:49:17
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