送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-10-17 21:13

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款

郭老師 解答

2023-10-17 21:14

工資發下去了,你給他補申報上就行。

心靈美的檸檬 追問

2023-10-17 21:17

他這個沒有工資而且這些人的身份證也沒有報不了個稅

郭老師 解答

2023-10-17 21:20

那這個社保交的是誰的?不是他的嗎?

心靈美的檸檬 追問

2023-10-17 21:22

這個社保是大學生的,但是只交了一個月,沒有工資只有一個社保然后個稅也報不了就是這么個情況

郭老師 解答

2023-10-17 21:24

這個是社保局里面的社保嗎?如果是的話,一定有他的身份證才能給他交上。

心靈美的檸檬 追問

2023-10-17 21:27

是社保局的但是現在就是個稅也報不了謝謝是不是做費用也不行只能放棄這一筆

郭老師 解答

2023-10-17 21:32

正常做帳就可以了,就是不允許稅前扣除

心靈美的檸檬 追問

2023-10-17 21:34

我就正常做費用然后個稅不申報是這樣的嗎

郭老師 解答

2023-10-17 21:36

對的,是的,是這么做的

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2023-10-17 21:13:47
你好,一筆流水都沒有做進賬里面去,那就需要補做相應分錄才是的?
2023-02-11 17:01:12
規范的做法是補以前的流水,偷懶的做法,是直接做盤盈盤虧,直接做成一致。
2026-04-03 17:32:44
你好,你們是現金發工資的嗎?
2022-02-24 13:11:30
借其他應付款 貸銀行,借以前年度損益調整 貸其他應付款,借未分配利潤 貸以前年度損益調整
2019-10-11 11:07:58
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