老師,是這樣,我們是商貿(mào)公司上個月開了一張票是砂 問
不用做暫估。 直接在本月紅沖上月錯誤成本,再按正確單價重新結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以了。 答
老師,你好, 我司購買的房產(chǎn),但是還沒有拿到房產(chǎn)證,只 問
同學(xué)你好 發(fā)票開正式發(fā)票了嗎 答
老師,公司承包高校食堂,0租貨場地,現(xiàn)吃飯大廳的玻璃 問
您好,這個計入管理費用-其他里面 答
老師你好,問下個體工商戶小規(guī)模納稅人國家信用信 問
你好這個跟稅務(wù)局表一致就可以啦 答
我想問下,我一般下月錄入上月的賬,我錄入當(dāng)月的第 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

工資計提到其他應(yīng)付款,由其他應(yīng)付款結(jié)轉(zhuǎn)到下一年,影響本年或者下一年的利潤表嘛
答: 你好,這個是不會影響到利潤表了
我們公司和另一個公司合作一個項目,另一個公司把60萬打給我們公司,我們公司再出60萬,一共120萬付給項目,項目結(jié)束,收入200萬,凈利潤80萬,兩個公司利潤對半分,各40萬,現(xiàn)在我把項目的所有收入和成本都確認了,利潤80萬和我們公司其他凈利潤在一起,我要怎么做賬才能把這40萬利潤掛到其他應(yīng)付款對方公司上呢,不在利潤表里體現(xiàn)這40萬
答: 你好,這個操作你可以做利息費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初余額漏記了 現(xiàn)在要調(diào)整 是不是借其他應(yīng)付款 貸本年利潤
答: 不知你的什么科目的期初余額漏記了?








粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



追尋的刺猬 追問
2023-10-17 10:25
東老師 解答
2023-10-17 10:26