老師 當月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預收物業(yè)費需在納稅義務時點全額申報增值稅,不再分期 答
領導直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學,你好 你問領導,是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學,你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務報酬和特許 問
同學,你好 勞務報酬和特許權使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務系統(tǒng)識別到相關收入存在退稅申請,但預扣預繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

科目余額表本年利潤是正數(shù)有余額,然后結轉本年利潤科目余額表平了。借,本年利潤,貸,利潤分配-未分配利潤,但利潤表本年利潤是負數(shù)虧損,盈利了是借,利潤分配-未分配利潤,貸,本年利潤。為什么科目余額表要借,本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤,才平
答: 你好,如果本年利潤是正數(shù),應當是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應當是一致的
你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結轉呢
答: 按照你賬上的本年利潤的余額。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結轉呢
答: 你好不一致的原因是什么呢









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