老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報的無票收入,按差額來申報 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費需在納稅義務(wù)時點全額申報增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費用-增值稅 3000 管理費用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報酬和特許權(quán)使用費在匯算清繳時被要求補充退稅證明,通常是因為稅務(wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實退稅合理性。 答

你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 學(xué)員你好,你看一下科目余額表費用類是不是有貸方數(shù)據(jù),收入類有借方數(shù)據(jù),具體是哪個科目不一樣?
你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 按照你賬上的本年利潤的余額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢
答: 你好不一致的原因是什么呢
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你好,我六月份新建了個帳套,錄了期初,科目余額表的本年利潤跟我利潤表不一致,年底以哪個數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)呢









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