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Iron man
于2023-10-11 15:55 發布 ??475次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-10-11 15:56
你好,直接抵款了,那咋還轉款呢?
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員工申請了退社保 但是不是退錢 是直接抵扣了本月應扣社保費用 但是這個錢還是要轉給他 怎么做會計分錄呢
答: 你好,直接抵款了,那咋還轉款呢?
交納社保時有待轉金 用帶轉金抵扣部分社保費 會計分錄怎么做
答: 您好,您待轉金額當時怎么做的呢?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計提社保費用和繳納社保該怎么做會計分錄
答: 您好 計提的時候 借:管理費用-社保費 貸:應付職工薪酬-單位社保費, 繳納的時候: 借:應付職工薪酬-單位社保費 借:其他應收款-個人社保費 貸:銀行存款
2021年11月份交了社保,后來又有2筆補交費用。會計分錄怎么寫?
討論
老師,我們公司交納社保,所有費用都是公司承擔,不從員工工資扣, 請問會計分錄怎么寫
收到社保退費,做會計分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費用 1。當月繳納社保會計分錄借:管理費用 2 貸:銀行存款 2結轉期間損益分錄?
公司的社保一直欠費 現在繳納了2021年的社保 現在對這部分社保金額怎么做會計分錄 21年也未計提關于公司欠費的社保,應當在會計分錄中記錄如下:1. 應付社保費用:借:應付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)不體現費用嗎。不體現費用,只需要記錄上述會計分錄即可。那公司承擔部分呢,當年也未計提 如果公司承擔部分社保費用,則需要在會計分錄中記錄如下:1. 應付社保費用:借:應付社保費用(貸方)2. 銀行存款:貸:銀行存款(借方)3. 社保欠費:貸:社保欠費(借方)4. 應付職工薪酬:借:應付職工薪酬(貸方)5. 社保支出:貸:社保支出(借方)不對把 從你這分錄 還是沒看到 公司承擔的部分體現在哪其中,第4條和第5條會記錄公司承擔部分社保費用的情況。你這第五 社保支出 是屬于管理費用下面還是哪
公司沒交社保費之前收的借調人員轉來的個人部分錢,怎么做會計分錄
玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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