
因當月忘了加計抵減,所以增值稅和附加稅都交完了,現(xiàn)在稅務局要求當月的加計抵減政策當月享受,因此去稅務局更正了,現(xiàn)增值稅和附加稅產(chǎn)生差額,稅務局把差額部分弄到了增值稅留抵稅中,這種情況該怎么做賬?
答: 您好,這個的話,借 應收賬款? 貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
多交的增值稅及附加稅弄到增值稅留抵稅額里面,這種怎么做賬
答: 你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應交稅費,未交增值稅 貸銀行嗎?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
疫情期間 增值稅緩交 這個月要把緩交的增值稅和附加稅交了 我這個月報稅的時候還有留抵稅額 現(xiàn)在可以把12月份的留抵稅額把緩交的增值稅抵掉嗎?
答: 你好; 可以的;? 可以申請留抵進項稅抵欠的;? ?去找稅務局申請; 一般同意就可以操作的??








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