- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
相關問題討論
其他應付款是貸方余額的嗎?如果是貸方余額,你們單位不需要支付的,轉(zhuǎn)到其他收入里面,借其他應付款,貸其他收入。
2023-10-08 10:12:44
你好,同學。
借 壞賬準備
貸 其他應收款
2020-05-29 10:33:02
同學您好,想問一下現(xiàn)在是3月份,是不是所有結(jié)賬工作都做好,且報表的相關數(shù)據(jù)已經(jīng)提交,無法更改了?如果是這樣,那做的分錄就不要改了,將賬務系統(tǒng)進行反年結(jié),寫一份情況說明,說清楚實際情況,把發(fā)票塞進當時的憑證,將賬務系統(tǒng)這單的附件數(shù)改了,然后再從新結(jié)賬就行了。相當于錯了就錯了,結(jié)果不影響。
如果報表還沒有提交,還可以修改報表的數(shù)據(jù),那同樣是將系統(tǒng)反年結(jié),把當時的憑證,按照
借:其他應收款? ?(不是其他應付,應該是其他應收)
? 貸:銀行存款
按照這個分錄把憑證改好,然后今年再用發(fā)票,做借:專用基金,貸:其他應收款的分錄
2022-03-01 19:41:26
這種情況,如果說你放了其他應付款,你在使用的時候,你就不需要做預算會計的處理的。
2022-11-09 19:51:13
借:其他支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-06-24 10:44:54
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息










粵公網(wǎng)安備 44030502000945號


