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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2023-09-26 15:36

借:其他費用10000

貸:銀行存款10000
借:其他支出10000
貸:資金結(jié)存-貨幣資金10000

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借:其他費用10000 貸:銀行存款10000 借:其他支出10000 貸:資金結(jié)存-貨幣資金10000
2023-09-26 15:36:10
你好,借業(yè)務(wù)活動費 貸庫存物品 借事業(yè)支出 貸資金結(jié)存
2022-02-16 16:08:14
財務(wù)會計借對附屬單位補助費用 貸銀行存款 預(yù)算 姐事業(yè)支出 貸資金結(jié)存,金額都是20萬
2023-05-24 12:29:07
同學(xué)您好,事業(yè)單位合并時,財務(wù)會計分錄方面,將被合并方只需要將資產(chǎn)、負債、凈資產(chǎn)部分統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn),預(yù)算會計方面,將預(yù)算結(jié)余類科目統(tǒng)統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)即可,以下分錄是合并時,針對銀行存款部分所做的分錄(括號部分為銀行存款部分): 財務(wù)會計分錄為: 借:所有負債類科目 ? ? ? ?所有凈資產(chǎn)類科目 ? ?貸:所有資產(chǎn)類科目(包括銀行存款) 預(yù)算會計類科目: 借:預(yù)算結(jié)余類科目 ? ?貸:預(yù)算結(jié)余類科目(包括資金結(jié)存—貨幣資金) 至于預(yù)算結(jié)余類科目,哪些科目放在借方、哪些科目放在貸方,根據(jù)實際工作中預(yù)算結(jié)余的結(jié)果來定, 做完以上分錄后,要保證被合并方所有會計科目的余額為0,這樣才算是完成被合并的事宜
2021-11-14 00:32:56
答案:D.借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出。外幣存款的匯兌收益應(yīng)做的財務(wù)會計處理是借銀行存款貸行政支出/事業(yè)支出。行政事業(yè)單位外幣存款匯兌收益是指行政事業(yè)單位通過存入外幣帳戶賺取外幣匯兌收益而獲得的經(jīng)濟效益,應(yīng)歸入行政支出/事業(yè)支出科目,以便統(tǒng)計和核算單位經(jīng)費支出情況。通常,外幣存款的匯兌收益是進項稅和費用,不進行VAT稅收結(jié)算。例如,某單位存入外幣賬戶1000元,匯兌收益50元,本次交易應(yīng)分別按以下步驟進行財務(wù)會計處理:借:銀行存款貸:行政支出/事業(yè)支出;貸:業(yè)務(wù)收入:外幣存款匯兌收入。
2023-03-08 17:01:55
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