
我們公司是差額征稅,但是我們也和勞務(wù)派遣公司工作,工資由勞務(wù)派遣公司發(fā),然后勞務(wù)派遣公司給我們開票金額是包含工資和勞務(wù)費(fèi)的,這個(gè)工資和勞務(wù)費(fèi)金額我們公司可以用作差額嗎
答: 可以的,可以這么做的。
勞務(wù)派遣差額征稅扣除成本依據(jù)是勞務(wù)派遣人員工資費(fèi)用嗎?如果沒工資可申報(bào),找勞務(wù)派遣發(fā)票可以嗎?
答: 您好!第一句話是對(duì)的,第二句話想表達(dá)什么呢?
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,收到勞務(wù)公司開具的勞務(wù)派遣費(fèi)發(fā)票,需要開具的勞務(wù)費(fèi)金額是23100元,勞務(wù)公司開具的發(fā)票金額是23760元,勞務(wù)公司在發(fā)票備注欄備注扣除額是23100元,發(fā)票上方顯示差額征稅,老師,勞務(wù)公司說只收我們23100元,其余的不要了,那發(fā)票上剩余的660元金額要掛賬嗎?那我收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理里?
答: 你好,差額放到營業(yè)外收入或者紅沖你的成本費(fèi)用都行。










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