老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

老師那請問一下22年的1月8月的桶裝水個人墊付 沒有票,之前入賬都是以收據(jù)入賬,計(jì)在借方管理費(fèi)用 貸方其他應(yīng)付款,可以嗎?22年7月 桶裝水公司才開票給我們,收到票了是怎么入賬呢!
答: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
請教一下,員工買東西自己墊付的款項(xiàng),拿著發(fā)票過來了,入賬了,但是公司當(dāng)月沒有支付款項(xiàng),借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工 這種嘛
答: 是,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款——員工
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請問:1、什么才會計(jì)入到“應(yīng)付賬款”?2、應(yīng)付賬款,和其他應(yīng)付款有什么本質(zhì)入賬的區(qū)別,什么費(fèi)用就不能計(jì)入應(yīng)付,只能計(jì)入其他?3、一些費(fèi)用為什么不通過應(yīng)付賬款核算,直接計(jì)入管理費(fèi)用?
答: 您好,應(yīng)付賬款是指采購庫存商品、原材料等公司主營業(yè)務(wù)成本的應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是指除采購入庫以外的應(yīng)付款,所有非主營業(yè)務(wù)成本的商品采購都用其他應(yīng)付款,比如支付費(fèi)用、購入設(shè)備等









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