1.2月份單位放假了,保險給交,工資不開,繳納社保的分 問
那么工資只計(jì)提個人部分社保金額,單位部分社保正常計(jì)提計(jì)入社保 答
新的公司開在云南,如何幫員工辦理社保,請一步一步 問
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦 答
老師,種茶葉的專業(yè)合作社收到政府補(bǔ)助,請問需要繳 問
你好,按理解,不用繳企業(yè)所得稅 答
老師好! 我想請問一下,我們民營醫(yī)院借非股東的錢 問
民營醫(yī)院借非股東的錢付利息: 醫(yī)院方:只代扣 20% 個人所得稅 出借個人:交 1% 增值稅及附加 印花稅:雙方都不用交 答
我們之前有留底進(jìn)項(xiàng)增值稅款3萬.現(xiàn)在有進(jìn)項(xiàng)1萬,銷 問
你好可以繼續(xù)留底的這個是 答

】某企業(yè)12月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)用銀行存款預(yù)付明年財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)7200元。(2)通過銀行收到上月銷貨款60 000元。(3)銷售商品18 000元,貨款尚未收到。((4)收到購貨單位預(yù)付貨款30 000元,存入銀行。(5)計(jì)算本月水電費(fèi)1 800元,因資金周轉(zhuǎn)困難,暫未支付。(6)銷售產(chǎn)品40 000元,款已存入銀行。(7)支付上月份房租費(fèi)1 500元。(8)以銀行存款支付本月份廣告費(fèi)2 000元。(9)計(jì)算本月份固定資產(chǎn)折舊費(fèi)3 000元。(10)預(yù)提本月份應(yīng)負(fù)擔(dān)的銀行借款利息600元。要求:分別采用權(quán)責(zé)發(fā)生制和收付實(shí)現(xiàn)制計(jì)算12月份的收入、費(fèi)用和利潤。
答: 權(quán)責(zé)發(fā)生制:收入=18000%2B40000=58000元;費(fèi)用=2000收付實(shí)現(xiàn)制:收入=60000%2B30000%2B40000=130000元 費(fèi)用=7200%2B1500%2B2000=10700元 權(quán)責(zé)發(fā)生制:收入=18000%2B40000=58000元;費(fèi)用=2000收付實(shí)現(xiàn)制:收入=60000%2B30000%2B40000=130000元 費(fèi)用=7200%2B1500%2B2000=10700元
某公司6月2日,以銀行存款支付第三季度財(cái)產(chǎn)保險費(fèi)2700元;6月15日,以銀行存款支付本月廣告費(fèi)45000元;6月28日,以銀行存款支付本季度借款利息69000元;6月30日,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊費(fèi)30000元;那么該公司6月份費(fèi)用按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)為多少?
答: 你好,正在解答中請稍等。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,購買的固定資產(chǎn)要退回供應(yīng)商,折舊已計(jì)提,收到銀行退款時,累計(jì)折舊是做營業(yè)外收入嗎?分錄:借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 收到銀行款時,借銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 營業(yè)外收入 這樣做對嗎?
答: 你好,第二個分錄借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 營業(yè)外收入。









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