老師,這個(gè)季度沒(méi)有收入只有成本,我這條的可以嗎,真 問(wèn)
您好,可以的,沒(méi)有收入,員工還在上班,發(fā)工資正常的 答
老師,我們向供應(yīng)商買(mǎi)的輔料幾千元,用銀行公戶(hù)付的 問(wèn)
同學(xué),你好 不正常的 答
老師,小縣城員工租房100元/月,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每 問(wèn)
能,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附近扣除每個(gè)月能扣除800元 答
老師,今年繳納以前年度2017、2018年度的房產(chǎn)稅和 問(wèn)
你好,補(bǔ)交的滯納金就是借:營(yíng)業(yè)外支出——滯納金151164,貸銀行存款 151164 答
老師你好,我們是餐飲企業(yè)一般納稅人,去年12月收到 問(wèn)
借:原材料等 負(fù)數(shù) 借:其他應(yīng)收款? 正數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) 答

1.某飼料公司現(xiàn)為增值稅小規(guī)模納稅人,年應(yīng)稅銷(xiāo)售額為400萬(wàn)元(不含增值稅),會(huì)計(jì)核算制度比較健全,符合轉(zhuǎn)化為增值稅一般納稅人的條件,適用9%的增值稅稅率。已知該公司從生產(chǎn)飼料的增值稅一般納稅人處購(gòu)入飼料280萬(wàn)元并取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票(不含增值稅),那么該公司應(yīng)如何進(jìn)行增值稅納稅人身份的籌劃?2.某公司(增值稅一般納稅人)擬外購(gòu)一批原材料,若從甲企業(yè)(一般納稅人,增值稅稅率為13%)處購(gòu)買(mǎi),則價(jià)格為50000元(含稅);若從乙企業(yè)(小規(guī)模納稅人)處購(gòu)買(mǎi),則可以取得由稅務(wù)所代開(kāi)的征收率為3%的專(zhuān)用發(fā)票,含稅價(jià)格為44000 元。請(qǐng)問(wèn)該公司應(yīng)從何處購(gòu)買(mǎi)原材料?(已知城建稅稅率為7%,教育費(fèi)附加征收率為3%)
答: 同學(xué),您好,請(qǐng)查看圖片
一般納稅人從小規(guī)模納稅人出購(gòu)進(jìn)零件,未取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票,要計(jì)入應(yīng)交增值稅嗎
答: 你好同學(xué),沒(méi)有取得專(zhuān)票的話,價(jià)稅合計(jì)金額入賬,那么分錄是這樣的 借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人是不是不能開(kāi)5%的專(zhuān)用增值稅發(fā)票,一般納稅人可以開(kāi),小規(guī)模納稅人是不只能開(kāi)3%的專(zhuān)用增值稅發(fā)票
答: 你好,是的呢,只能開(kāi)具百分之3的







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