事業(yè)單位以前年度固定資產(chǎn)已計入業(yè)務(wù)活動費(fèi),現(xiàn)在要入固定資產(chǎn),如何調(diào)整賬務(wù)?

桃子
于2023-09-20 14:57 發(fā)布 ??11429次瀏覽
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小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
相關(guān)問題討論
您好,這個就是做相反分錄,借 固定資產(chǎn)? 貸 業(yè)務(wù)活動費(fèi)用
2023-09-20 14:58:29
您好,如果金額不大的話,先把這筆分錄沖紅。然后重新寫爭取的夠進(jìn)固定資產(chǎn)分錄,正常計提折舊。
2023-05-25 10:00:22
如實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)就是了呀,盈虧都很正常的
2022-05-25 20:58:03
您好,事業(yè)單位年末業(yè)務(wù)活動費(fèi)費(fèi)用—固定資產(chǎn)折舊有余額,結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余科目處理。
2020-01-07 17:43:52
1. 如果是單純記賬科目錯誤,實(shí)際款項(xiàng)已支付,現(xiàn)在調(diào)整分錄為:
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度盈余調(diào)整? (以前年度盈余調(diào)整科目用于核算本年度發(fā)生的需要調(diào)整以前年度盈余的事項(xiàng))
2. 如果當(dāng)時款項(xiàng)未支付只是錯記了業(yè)務(wù)活動費(fèi)用科目,同時漏記了應(yīng)付款項(xiàng),現(xiàn)在調(diào)整分錄為:
借:固定資產(chǎn)
貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款 (將原來應(yīng)在負(fù)債體現(xiàn)的未付款項(xiàng)體現(xiàn)出來 )
2024-07-29 16:04:49
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