老師,社保是在社保管理客戶端可以直接扣款,還是在 問
在電子稅務(wù)局里面扣款的哈 答
請問合伙企業(yè),只有銀行利息幾分,記財務(wù)費用,經(jīng)營所 問
同學(xué),你好 那就填寫0 答
你好老師,這個應(yīng)稅勞務(wù)銷售額用不用填 問
你們開了服務(wù)發(fā)票才填那個 答
董老師在嗎?想咨詢個問題? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
現(xiàn)在企業(yè),會采用:銀行承兌匯票融資嗎? 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師們好,管理費用在貸方,結(jié)轉(zhuǎn)時可不可以借:管理費用。貸:本年利潤
答: 可以的,把賬做平就是了
本月要沖銷上月管理費用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費用紅字,那到本月底了,這管理費用如何結(jié)轉(zhuǎn)??
答: 您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
在進(jìn)行會計總賬登記的時候,進(jìn)行本月合計用不用把之前結(jié)轉(zhuǎn)的也計算進(jìn)去。比如進(jìn)行管理費用登記的時候,其中還有一筆將管理費用轉(zhuǎn)入本年利潤,需不需要把這一筆也記入本月合計?
答: 你好,這個是需要的呢
期初管理費用有余額,余額都是19 21年累計的,之前財務(wù)沒結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤,現(xiàn)在如果不管這個,怎么把管理費用結(jié)平
老師,如果我沖上個月管理費用時,分錄是貸:管理費用 100,那我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,是借:本年利潤-100,貸:管理費用-100嗎?還是借:本年利潤100,貸管理費用100?
老師,管理費用借方負(fù)數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費用 -1000
老師您好,我想問一下,一個新的施工項目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費用至本年利潤,就好了嗎?








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