
今年審計(jì)發(fā)現(xiàn)五月份的時候管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤時少結(jié)轉(zhuǎn)了100元,已經(jīng)結(jié)賬出報表,應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 您好 請問管理費(fèi)用是有100的期末數(shù)嗎
你好,我想問一下,管理費(fèi)用這個月有紅沖,月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤應(yīng)該在借方負(fù)數(shù)還是貸方正數(shù)呢
答: 同學(xué)你好 借方負(fù)數(shù)就可以的
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方對嗎
答: 你好,管理費(fèi)用借方結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤借方要用負(fù)數(shù)








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舒適的冬日 追問
2022-04-15 14:21
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