老師 當(dāng)月做了無票收入 次月又開具了發(fā)票 次月有 問
您好,次月你把當(dāng)月的無票收入減去上月申報(bào)的無票收入,按差額來申報(bào) 答
老師請問物業(yè)行業(yè)出新規(guī)預(yù)收的物業(yè)費(fèi)也要先交增 問
2026 年起新規(guī)明確,預(yù)收物業(yè)費(fèi)需在納稅義務(wù)時(shí)點(diǎn)全額申報(bào)增值稅,不再分期 答
領(lǐng)導(dǎo)直接給我?guī)讖埌l(fā)票說對私發(fā)票我該怎么做賬。 問
同學(xué),你好 你問領(lǐng)導(dǎo),是要報(bào)銷嗎?還是什么? 答
老師,個(gè)體戶核定增值稅3000元,怎么做分錄。核定個(gè) 問
同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用-增值稅 3000 管理費(fèi)用-個(gè)人所得稅 1200 貸:銀行存款 答
個(gè)人所得稅匯算清繳,繳納的稅目是勞務(wù)報(bào)酬和特許 問
同學(xué),你好 勞務(wù)報(bào)酬和特許權(quán)使用費(fèi)在匯算清繳時(shí)被要求補(bǔ)充退稅證明,通常是因?yàn)槎悇?wù)系統(tǒng)識別到相關(guān)收入存在退稅申請,但預(yù)扣預(yù)繳環(huán)節(jié)的稅款數(shù)據(jù)與實(shí)際扣除情況不匹配,需提供佐證材料以核實(shí)退稅合理性。 答

之前別人給我們開的軟件費(fèi)發(fā)票,我們抵扣了,后面別人給我們開了紅字發(fā)票,錢退給我們了那個(gè)已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)要填在哪里
答: 你好,20行里面填寫的。
老師 有個(gè)開票軟件是云票助手。 我12月份開錯(cuò)發(fā)票要開紅字發(fā)票 ,是直接點(diǎn)界面的負(fù)數(shù)嗎
答: 同學(xué),紅字要先申請,然后開具負(fù)數(shù)發(fā)票
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,昨天我在開發(fā)票時(shí),軟件彈出這個(gè)界面,這個(gè)是不 是上游給我開的發(fā)票,我已經(jīng)認(rèn)證了,上游在沒有通知我的情況下,自行開了紅字發(fā)票?那我怎么查是哪個(gè)單位呢
答: 你好不是,是你收到的發(fā)票對方紅沖了?








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