老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備未使用,未計(jì)折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個(gè)人所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目? 問
您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會(huì)涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

3月份付了23年1月到12月的房租費(fèi),發(fā)票6月份收到,要怎么做賬?怎么分?jǐn)偯科诘馁M(fèi)用?付款是做的會(huì)計(jì)分錄是借:預(yù)付賬款 150000 貸:銀行存款:150000,收到發(fā)票時(shí)要怎么做了?
答: 然后分12個(gè)月攤銷分錄是一樣的,金額是一樣的。 借管理費(fèi)用,等待預(yù)付賬款。收到發(fā)票時(shí)把這個(gè)分路紅沖再按發(fā)票做個(gè)這個(gè)分錄。
圖片是對(duì)方開給我們的發(fā)票 我們8月支付的一年的房租費(fèi) 分錄已經(jīng)做了 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款了 我想問的是等做9月份的時(shí)候如何做賬 直接抵扣 還是需要分?jǐn)偰兀?/p>
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 需要分?jǐn)偟?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
用銀行存款預(yù)付下半年房租費(fèi)1800元,屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制還是收入實(shí)現(xiàn)制
答: 您好,這個(gè)是屬于權(quán)責(zé)制









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