請問,進(jìn)項大于銷項需要賬務(wù)處理嗎

武月紅
于2023-09-09 14:28 發(fā)布 ??769次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會計師,稅務(wù)師
2023-09-09 14:28
您好,這種是不需要的哈
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您好,這種是不需要的哈
2023-09-09 14:28:46
你好,進(jìn)項大于銷項,不需要繳納增值稅,是需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄的?
2023-01-11 14:50:49
您好,最新當(dāng)月進(jìn)項稅大于銷項稅,月末如何做會計分錄?
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,形成留抵稅額,月末不需要作賬務(wù)處理
2022-10-18 10:29:07
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2023-01-17 10:35:57
答案:是的,月末進(jìn)項稅額大于銷項稅額時,應(yīng)對賬務(wù)進(jìn)行處理。一般情況下,可以通過做一個調(diào)整分錄來處理,具體的寫法如下:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅;
2、貸:應(yīng)收稅費(fèi)-應(yīng)收增值稅。
這樣處理的好處是可以在本期納稅義務(wù)和本期稅收義務(wù)的變化間做出折衷,減少企業(yè)的財務(wù)負(fù)擔(dān)。
拓展知識:調(diào)整分錄是指企業(yè)在記賬時,在正常的賬務(wù)分錄基礎(chǔ)上,由于某種原因而作出的調(diào)整,從而使賬務(wù)真實反映經(jīng)濟(jì)實際情況的分錄。如果不做調(diào)整分錄,會出現(xiàn)賬務(wù)不真實,影響企業(yè)的財務(wù)管理。
2023-02-27 13:42:27
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2023-09-09 14:37
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2023-09-09 14:46
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2023-09-09 15:32
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2023-09-09 15:42