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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-09-08 09:57

您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅;貸:銀行存款

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 09:57

房地產(chǎn)公司房屋交付后,預(yù)繳的增值稅如何結(jié)轉(zhuǎn)?

小林老師 解答

2023-09-08 09:58

期末,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 09:58

確認(rèn)收入后,未交增值稅怎么處理?

小林老師 解答

2023-09-08 10:01

不需要再處理了,在借方,以后可以少交增值稅了

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 10:02

那未交增值稅這個科目會一直都有余額在嗎?

小林老師 解答

2023-09-08 10:03

是的,應(yīng)當(dāng)是有余額的

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 10:07

我接手的公司他們原先是這樣做的,計提時  借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅   貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅   實(shí)際繳納時 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅  貸:銀行存款    這樣余額是預(yù)繳增值稅這個科目,現(xiàn)在房屋交付給業(yè)主開出正式發(fā)票,需要結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅這個科目,還可以再轉(zhuǎn)回到未交增值稅這個科目嗎?

小林老師 解答

2023-09-08 10:08

那您核對下余額正確了就可以了,然后可以做重分類,不要重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 10:09

重分類就是從應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅這個科目,調(diào)整到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值這個科目嗎?

小林老師 解答

2023-09-08 10:19

是的,您的理解非常正確

苗條的烏龜 追問

2023-09-08 10:31

是否可以使用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金這個科目?會計分錄為   借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金   貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

小林老師 解答

2023-09-08 11:15

您好,這個是不可以的

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相關(guān)問題討論
用第一個科目就對了。
2023-06-02 09:28:28
你好,一般預(yù)繳土地增值稅率是2%,公式=(500000-13761.47)*2%
2022-04-15 07:57:56
交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅? 抵減本地應(yīng)交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
您好,異地預(yù)繳增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 貸:銀行存款 本地申報增值稅 計算應(yīng)納稅額:當(dāng)期應(yīng)納稅額 = 銷項稅額 - 進(jìn)項稅額 - 預(yù)繳稅額 銷項和進(jìn)項留抵的差額 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 抵扣預(yù)繳增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅 繳納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 貸:銀行存款
2025-05-02 17:35:43
你好,你的會計分錄是對的,
2026-01-06 09:56:36
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