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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-09-06 14:39

同學(xué)你好


預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
這樣達(dá)到抵消的效果。

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 14:51

你好我想請(qǐng)問一下,這個(gè)申報(bào)表應(yīng)該怎么填寫

樸老師 解答

2023-09-06 14:57

填寫在預(yù)繳欄就可以

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 15:11

那預(yù)繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利建設(shè)基金怎么填?

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 15:14

還有預(yù)繳的企業(yè)所得稅怎么抵扣?我看申報(bào)表沒有可以填寫的

樸老師 解答

2023-09-06 15:22

預(yù)繳的所得稅就是季度申報(bào)所得稅的時(shí)候填寫交的所得稅的金額

樸老師 解答

2023-09-06 15:23

1.本表用于地方水利建設(shè)基金等規(guī)費(fèi)基金申報(bào).
2.征收項(xiàng)目、征收品目、征收子目、稅(費(fèi))率或單位稅額、速算扣除數(shù):根據(jù)費(fèi)種登記信息自動(dòng)提取產(chǎn)生,不可修改.
3.稅(費(fèi))款所屬期起、稅(費(fèi))款所屬期止: 由系統(tǒng)依據(jù)繳納義務(wù)人申報(bào)日期自動(dòng)識(shí)別判斷后帶出,不可修改.若有以往所屬期未申報(bào),需上門補(bǔ)申報(bào)后,網(wǎng)稅系統(tǒng)方可進(jìn)行本屬期申報(bào).
4.應(yīng)稅項(xiàng):由繳納義務(wù)人根據(jù)費(fèi)款所屬期相關(guān)征收子目實(shí)際發(fā)生的應(yīng)繳納規(guī)費(fèi)的收入總額等填報(bào).
5.減除項(xiàng):由繳納義務(wù)人相關(guān)規(guī)費(fèi)法定可自行申報(bào)減除的金額、數(shù)量等填報(bào),未發(fā)生的無需填報(bào).地方水利建設(shè)基金政策減免申報(bào)不在本列填報(bào).
6.計(jì)稅(費(fèi))依據(jù)、本期應(yīng)納稅(費(fèi))額、本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅(費(fèi))額:由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,不可修改.
7.減免性質(zhì):在本表申報(bào)的規(guī)費(fèi)符合減免政策的,需先到主管地稅分局辦理登記,減免文書生效后,系統(tǒng)提取減免項(xiàng)目到減免性質(zhì)列下拉菜單,由繳納義務(wù)人申報(bào)時(shí)選擇.
8.減免稅(費(fèi))額:繳納義務(wù)人選擇減免性質(zhì)后,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)選擇的減免項(xiàng)目生成減免稅(費(fèi))額,不可修改.
9.本期已繳稅(費(fèi))額:由繳納義務(wù)人根據(jù)實(shí)際發(fā)生額填報(bào),未發(fā)生的無需填報(bào).
10.地方水利建設(shè)基金起征點(diǎn)(按月不超過10萬,按季不超過30萬)操作說明:系統(tǒng)根據(jù)繳納義務(wù)人填報(bào)的應(yīng)稅項(xiàng)自動(dòng)判斷,并將減免性質(zhì)和減免稅(費(fèi))額寫入申報(bào)表,自動(dòng)執(zhí)行免征,無需另外填報(bào).

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 15:31

預(yù)繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水利建設(shè)基金的金額,填在減除項(xiàng)申報(bào)是嗎?

樸老師 解答

2023-09-06 15:41

一般是在這欄填寫預(yù)繳的

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 15:47

這個(gè)后面也沒有預(yù)繳可以填呀,還是說直接在應(yīng)納稅那里直接扣除?

樸老師 解答

2023-09-06 15:52

每月申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)時(shí)填入 預(yù)交金額欄 抵減,就可以

儉樸的小鴿子 追問

2023-09-06 15:55

并沒有這一欄,填本期已繳稅會(huì)自動(dòng)跳成零

樸老師 解答

2023-09-06 16:03

那你問問當(dāng)?shù)?2366看看咋抵減

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同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2023-09-06 14:39:37
同學(xué)你好 預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 當(dāng)月的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣達(dá)到抵消的效果。
2022-06-14 17:07:43
一般來說,納稅的順序應(yīng)該是:首先報(bào)增值稅,然后是附加稅,接著是工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后是印花稅,最后是企業(yè)所得稅。這是因?yàn)樵鲋刀愂瞧髽I(yè)的主要稅種,附加稅是基于增值稅的,工會(huì)經(jīng)費(fèi)是基于員工工資的,印花稅是基于合同的,企業(yè)所得稅是基于企業(yè)的凈利潤(rùn)的。
2023-07-17 18:12:44
印花稅也一般是按發(fā)生就申報(bào),不是按季度,工會(huì)我看到是季度,你問下你稅局吧
2019-06-17 16:44:23
您好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(已交稅金) 應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅,附加稅 稅金及附加——印花稅 貸:銀行存款
2022-03-21 22:47:59
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