
老師,我們向掛靠方收的管理費(fèi)用怎么做賬?比如,掛靠方開來130萬的成本票,我們實際只付100萬,那30萬怎么入賬
答: 剩下的不支付的作用。意外收。
老師,上一任會計去年暫估了管理費(fèi)用和成本,現(xiàn)在沒有發(fā)票,去年也有收到一些其他項目的成本票,但她也沒入賬,我現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢
答: 你好,其他的項目做了收入嗎?如果是的話,用這個其他項目的成本來沖了這些,但骨當(dāng)時的分錄是怎么做的?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在上個月管理費(fèi)用入賬時,因為無票,又以為是普票,所以沒把稅點入進(jìn)去。這個月收到后補(bǔ)的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)是專票,請問是這個月,賬面做調(diào)整沖減上月費(fèi)用,借:稅-待認(rèn)證,正數(shù);借:管費(fèi) ,負(fù)數(shù)嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的哈
請教老師,我們制作公司牌子,付款后,對方說月底前給開票,當(dāng)時入賬入的管理費(fèi)用,可是到10.14日才開過來,有必要再去調(diào)整九月份的賬務(wù)嘛
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,單位買車的時候,購買的汽車裝潢、裝飾還有服務(wù)費(fèi)用一共2000是記入管理費(fèi)用,還是記入汽車入賬成本呢?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?
老師,我想問個問題,去年有一筆管理費(fèi)用全額入賬的,今年認(rèn)證了發(fā)票。還可以抵扣嗎?分錄如何做?








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郭老師 解答
2023-09-05 13:42
優(yōu)雅的柚子 追問
2023-09-05 13:52
郭老師 解答
2023-09-05 13:55