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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2023-09-05 10:13

收到發(fā)票當(dāng)月就可以抵扣

鯉魚八寶粥 追問

2023-09-05 10:23

但是,老師,做賬的時候:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款     攤銷當(dāng)月稅是按6個月的平均數(shù)來的,攤銷預(yù)付賬款也是6個月的平均數(shù),這樣進(jìn)項稅做賬和抵扣稅那里對不上呢

文文老師 解答

2023-09-05 10:27

攤銷按不含稅金額攤銷 
收到發(fā)票時  借:進(jìn)項  貸:預(yù)付

鯉魚八寶粥 追問

2023-09-05 10:33

老師,能幫忙寫下完整的分錄嗎,比方說:不含稅金額是19801.98   稅額:198.02   價稅合計20000 預(yù)付半年費用和攤銷當(dāng)月的分錄,謝謝您

鯉魚八寶粥 追問

2023-09-05 10:37

1.預(yù)付半年費用    借:預(yù)付賬款  20000   貸:銀行存款   200000                                                                                                     2.收到發(fā)票           借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)198.02   貸:預(yù)付賬款  198.02                                                    3.當(dāng)月攤銷           借:管理費用-律師費        3300.33   貸:預(yù)付賬款:3300.33
老師,是這樣嗎

文文老師 解答

2023-09-05 10:37

借:預(yù)付 20000 貸:銀行存款 
借:管理費用 貸:預(yù)付賬款(19801/6) 
勾選進(jìn)項 借:進(jìn)項198.02  貸:預(yù)付198.02

鯉魚八寶粥 追問

2023-09-05 10:43

好的,老師,明白了,如果預(yù)付當(dāng)時收到發(fā)票,是不是可以合并一步,借:預(yù)付賬款   19801.98  進(jìn)項 198.02   貸:銀行存款 20000

文文老師 解答

2023-09-05 10:43

是的,你的理解是對的。

鯉魚八寶粥 追問

2023-09-05 10:46

非常感謝,老師,謝謝您

文文老師 解答

2023-09-05 10:48

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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收到發(fā)票當(dāng)月就可以抵扣
2023-09-05 10:13:07
借,原材料65×3200 貸,銀行存款 不抵扣進(jìn)項,按總金額計入原材料成本處理
2022-01-29 11:37:47
同學(xué)您好,在申報系統(tǒng)勾選認(rèn)證抵扣,即可的
2022-05-03 17:33:44
你好,可以的,在勾選平臺里面選擇不抵扣,勾選加稅合計多賬。
2023-06-12 13:14:59
你好,可以做賬的,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的。
2022-08-03 12:02:39
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