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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-08-23 09:53

你好!你們的收入是怎么來

宋生老師 解答

2023-08-23 10:04

你好!你們要給多少給出租方

宋生老師 解答

2023-08-23 10:10

你好!那誰開發(fā)票給客戶

宋生老師 解答

2023-08-23 10:12

你好!這樣的話,稅務局可能當你們這些都是收入。你們支出又沒有成本。到時候會很吃虧

宋生老師 解答

2023-08-23 10:14

你好!你們收到錢,按你說的那樣做收入就好。

成本就是你們支付出去的部分

宋生老師 解答

2023-08-23 10:17

你好!應該是借主營業(yè)務成本 貸應付賬款

宋生老師 解答

2023-08-23 10:20

你好!嗯。這樣的話,你可以先做你上面那個,然后借主營業(yè)務成本 貸預付賬款

宋生老師 解答

2023-08-23 10:23

你好!你待分攤成本也要轉入主營業(yè)務成本

宋生老師 解答

2023-08-23 10:25

你好!然后借主營業(yè)務成本 貸預付賬款-待分攤成本30000

宋生老師 解答

2023-08-23 10:28

你好!嗯。這樣的話,你借主營業(yè)務成本 貸預付賬款-待分攤成本 2500

陌陌 追問

2023-08-23 10:04

收到租客的租金時:借  銀行存款  30000  貸  預收賬款-待分攤房租收入   ,按照每個月進行分攤    借  預收賬款-待分攤收入 2500    貸   主營業(yè)務收入  -房屋收入

陌陌 追問

2023-08-23 10:09

扣除1000物業(yè)費,2000取暖費,27000給房東,相當于我們不掙錢,物業(yè)費和取暖費就是過個手后續(xù)這物業(yè)和取暖我們在交給物業(yè)

陌陌 追問

2023-08-23 10:11

不用開發(fā)票,開收據(jù),我們開

陌陌 追問

2023-08-23 10:12

請問這種情況怎么做賬啊

陌陌 追問

2023-08-23 10:16

借   預付賬款-待分攤成本    27000   貸    應付賬款-房東   27000    應付物業(yè)-取暖   2000    應付物業(yè)-物業(yè)   1000    主營業(yè)務收入-房屋收入    -3000

陌陌 追問

2023-08-23 10:19

我們一下子支付了房東一年的費用,我們要先記到預收、付賬款,每個月在分攤到主營業(yè)務成本

陌陌 追問

2023-08-23 10:22

借   預付賬款-待分攤成本    27000   貸    應付賬款-房東   27000    

借  主營業(yè)務成本  3000    貸  預付賬款 物業(yè)和取暖 3000

陌陌 追問

2023-08-23 10:24

借 預付賬款-待分攤成本30000    貸  應付賬款-房東  27000    預付賬款 -物業(yè)和取暖   3000

陌陌 追問

2023-08-23 10:27

這一筆不能這樣做,要按月分攤    每個月   借  主營業(yè)務成本   2500   貸   預付賬款-待分攤成本  2500,一年分攤完,這樣利潤是準確的

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相關問題討論
你好!你們的收入是怎么來
2023-08-23 09:53:34
你好,需要計入其他應收款,每月攤銷
2022-01-04 10:30:42
需要看你們公司做啥的這個,主營直接相關是可以做成本,不是直接相關是做費用
2020-06-28 16:34:18
當時做賬做的其他應付款
2022-03-23 11:22:43
您好,這個的話,房產(chǎn)稅是可以法人按照出租申報的,這個4%稅率,然后那些是公司名字的話,你們可以正常做費用
2024-07-18 14:06:36
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