
老師,你好,我公司之前的會計把有發(fā)票的應(yīng)該計入長期待攤的消防改造,做成了預(yù)付賬款,該怎么調(diào)整賬務(wù)呢,跨年了,去年2022年第一筆首付款(未收到票時)分錄為:①預(yù)付賬款-XX消防公司 2000(借) 銀行存款 2000(貸);付第二筆尾款時(已收到發(fā)票)做成了②預(yù)付賬款-XX消防公司 3000(借)銀行存款 3000(貸),實際應(yīng)該計入 長期待攤-消防改造 5000 (借)預(yù)付賬款 2000(貸) 銀行存款 3000(貸)。由于跨年了,如果反結(jié)賬會影響到財務(wù)報表,因此現(xiàn)在2023年該怎么調(diào)賬呢
答: 你來好,這個金額大嗎?
老師您好,有個分錄借預(yù)付賬款貸銀行存款,調(diào)賬做了相反分錄借銀行存款貸預(yù)付賬款(紅字借方),然后走預(yù)收付預(yù)付,調(diào)為,借預(yù)收賬款貸預(yù)付賬款借預(yù)付賬款貸銀行存款,請問這樣調(diào)整是對的嗎,感謝老師
答: 你好,同學(xué)是不是你要把原來預(yù)付沖紅,然后把預(yù)付變成預(yù)收?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我反結(jié)賬后修改了銀行存款余額 現(xiàn)在2024年的期初銀行余額對不上了,要怎么調(diào)整
答: 您好,那我們是修改錯了呀,找到錯的原因才好調(diào)整的呀,年末財務(wù)賬套和銀行對賬單余額不一樣是不行的,審計都通不過









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楊小佳 追問
2023-08-21 14:00
郭老師 解答
2023-08-21 14:00
楊小佳 追問
2023-08-21 14:01
郭老師 解答
2023-08-21 14:01