電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬嗎?老師 問
可以的,電子稅務(wù)局取得的發(fā)票可以標(biāo)注一下已入賬 答
報稅的時候勾選認(rèn)證的發(fā)票必須和賬上的進(jìn)項(xiàng)一樣 問
是的,跟當(dāng)月做的進(jìn)項(xiàng)稅金額一致 答
廣告業(yè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報表怎么申報 問
按廣告收入,娛樂收入進(jìn)行填寫 答
老師,請問一下公司減資需要交稅嗎 問
你好,減資不分紅,不轉(zhuǎn)股的情況下,不需要交稅 答
你好,網(wǎng)銀手續(xù)費(fèi)開專票,我想季度申請一次,是今天申 問
您好,今天申請,今天開票 答

老師好,想咨詢一個問題,老師好,先說下我遇到的情況,我們現(xiàn)在是以2021年4月到2022年3月為一個會計年度,我這邊的賬務(wù)是這么做的,在2021年3月做了一筆分錄是:借:管理費(fèi)用50萬,貸:其他應(yīng)收款50萬,然后在21年4月,將3月的分錄完全沖銷了,又做了一筆分錄是:借:以前年度損益調(diào)整50萬貸:其他應(yīng)收款50萬,這樣做賬會影響21年4月到22年3月的利潤嗎
答: 你好,學(xué)員,會影響21年4月到22年3月的利潤,因?yàn)闆_銷用的損益科目的
18年時借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。19年發(fā)現(xiàn)錯誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
答: 貸其他應(yīng)交款 需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!我19年12月做了一筆: 借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 正確應(yīng)該是:借:現(xiàn)金 貸:管理費(fèi)用 x 其他應(yīng)收-押金y ps:涉事金額9500 跨年了 我可以直接調(diào)下憑證還是要走以前年度損益調(diào)整?
答: 你是小企業(yè)會計準(zhǔn)則還是企業(yè)會計準(zhǔn)則呢?金額大不大
請問要把去年的費(fèi)用轉(zhuǎn)出到其他應(yīng)收,借貸如何做?借:其他應(yīng)收 貸:以前年度損益調(diào)整 ?
老師你好,內(nèi)賬借:其他應(yīng)收款/單位/甲100000貸:應(yīng)收賬款/單位l乙100000。我是乙單位怎么做以前年度損益調(diào)整這是2019年1到12月往來
您好,做外賬的時候,以前年度老板借了公司很多錢沒有還,掛在其他應(yīng)收款,能不能也這樣處理:借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)收款。









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