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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-08-10 14:03

借其他應收款、老板
貸預收賬款
借管理費用、報銷款等,貸其他應收款
借預收賬款
貸主營業(yè)務收入、
應交稅費,

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:07

老師,收到的是現(xiàn)金,分錄這樣做對嗎?1.借:庫存現(xiàn)金 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 2.借:其他應收款-老板 貸:庫存現(xiàn)金

郭老師 解答

2023-08-10 14:09

可以的,可以這么做的。但是這個金額不要太大,太大不合理。

可惜不是我 追問

2023-08-10 14:18

好的,收到的金額是一千多,應該可以吧

郭老師 解答

2023-08-10 14:21

可以的,可以這么做的。

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:14

老師,我還有個問題,我們公司每個月都是進項稅額大于銷項稅額,月底該怎么結轉增值稅呢?

郭老師 解答

2023-08-10 15:17

借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項

可惜不是我 追問

2023-08-10 15:22

老師。我這樣做分錄對嗎?借:應交稅費-增值稅留抵稅額  應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

對的,這個你自己決定就行。

郭老師 解答

2023-08-10 15:26

可以的,你這個自己決定就行。

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借其他應收款、老板 貸預收賬款 借管理費用、報銷款等,貸其他應收款 借預收賬款 貸主營業(yè)務收入、 應交稅費,
2023-08-10 14:03:10
同學你好 很高興為你解答 對方給你們出一個委托付款 借:應收賬款 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款
2022-01-06 15:21:00
老板用私人卡墊付時,做賬:其他應付款~老板,然后按揭款打公司帳以后你在轉老板卡上
2018-07-04 22:12:33
你好,如果客戶給老板,老板轉對公,可以讓客戶直接轉對公,如果轉到老板沒有轉到對公,是沒法記記賬的
2024-02-15 07:43:18
您好,1 我們會有2筆,借:其他應收款-老板 貸:應收賬款-客戶A,再有 借:銀行存款 貸:其他應收款-老板 2 收到了就記老板的往來,是老板欠公司,借:其他應收款-老板 貸:應收賬款-客戶A,
2024-02-16 10:18:43
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