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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-08-09 16:19

我是食品加工企業(yè)的一般納稅人,開具13%的增值稅專用發(fā)票。我收到的供應(yīng)商開具的9%的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)抵扣1%增值稅。對(duì)嗎?請(qǐng)問加計(jì)抵扣的1%,如何填寫到增值稅申報(bào)表附表(二)中。

郭老師 解答

2023-08-09 16:37

你好,借生產(chǎn)成本,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)帶原材料。

郭老師 解答

2023-08-09 16:37

然后附表二農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除項(xiàng)目里面填寫。

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我是食品加工企業(yè)的一般納稅人,開具13%的增值稅專用發(fā)票。我收到的供應(yīng)商開具的9%的原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于生產(chǎn)13%稅率的貨物,生產(chǎn)領(lǐng)用時(shí)可以加計(jì)抵扣1%增值稅。對(duì)嗎?請(qǐng)問加計(jì)抵扣的1%,如何填寫到增值稅申報(bào)表附表(二)中。
2023-08-09 16:19:05
你好 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 貸 銀行存款
2022-01-19 12:13:12
同學(xué)你好,借:原材料,324000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),32400元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除,3600元,貸:銀行存款,360000元。
2022-11-02 14:37:39
同學(xué)你好,借:原材料,324000元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),32400元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-加計(jì)扣除,3600元,貸:銀行存款,360000元。
2022-11-02 14:37:27
農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)扣除1%的計(jì)算:納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,即對(duì)農(nóng)產(chǎn)品深加工給予1%的加計(jì)扣除。可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=原材料成本×1%。會(huì)計(jì)分錄是, 借:生產(chǎn)成本—基本生產(chǎn)成本(直接材料), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:原材料。
2023-08-08 06:30:31
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