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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-08-09 15:12

根據國稅發(fā)〔2006〕156號,一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。《通知單》應與《申請單》一一對應。《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。紅字發(fā)票不需要認證。

追問

2023-08-09 15:16

好的,還想問下,做賬是正常把貨退回庫存嗎

文文老師 解答

2023-08-09 15:24

是,做賬是正常把貨退回庫存 
同時沖減收入

追問

2023-08-09 15:25

好的,謝謝老師!

文文老師 解答

2023-08-09 15:31

不用謝,有幫到你就好。請五星好評!

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根據國稅發(fā)〔2006〕156號,一般納稅人取得專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤等情形但不符合作廢條件的,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓的,購買方應向主管稅務機關填報《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單》。《申請單》所對應的藍字專用發(fā)票應經稅務機關認證。主管稅務機關對一般納稅人填報的《申請單》進行審核后,出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。《通知單》應與《申請單》一一對應。《通知單》一式三聯(lián):第一聯(lián)由購買方主管稅務機關留存;第二聯(lián)由購買方送交銷售方留存;第三聯(lián)由購買方留存。《通知單》應加蓋主管稅務機關印章。購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。紅字發(fā)票不需要認證。
2023-08-09 15:12:42
你好 可以將退貨單截圖一下嗎,我看一下,然后給出方法的
2022-12-21 15:28:13
你好 購買方開信息表 只需要開退回的那部分就可以 你們單位卡負數(shù)發(fā)票給對方 也是退貨的部分 這個就完整了 其他的不需要操作了
2022-03-25 21:27:36
您好,根據退貨明細給對方開一張負數(shù)發(fā)票即可
2022-03-25 21:05:44
是的,你需要調整收入,因為客戶確實退了部分貨款1300元,所以你的收入就需要減少1300元。你需要將現(xiàn)金流調整到去年11月,即將1300元現(xiàn)金流從今年4月移到去年11月。此外,在做匯算清繳時,你還需要減少1300元的收入,以表示去年的收入實際上沒有達到1300元。
2023-03-22 17:14:01
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