老師,客戶給我公司打了1000元的備件款,然后現(xiàn)在只 問
同學(xué),你好 備注:退回多付備件款 可以的 答
老師,去年購(gòu)進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備未使用,未計(jì)折舊。今天3 問
同學(xué),你好 借:固定資產(chǎn)-新 貸:固定資產(chǎn)-舊 答
董老師還在嗎?還想再問一下? 問
朋友您好,感謝 您的信任 答
如果公司給員工承擔(dān)交個(gè)人所得稅應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目? 問
您好,這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出里面 答
老師 有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資)小規(guī)模公司有固定資 問
同學(xué),你好 會(huì)涉及增值稅、附加稅、所得稅、印花稅 答

開增值稅專票 備注欄里車號(hào)不是銷售方公司戶,算虛開?
答: 您好,你們是借用別人的車嗎?
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2020年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)購(gòu)買原材料取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅額30萬(wàn)元(2)支付運(yùn)費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額0.35萬(wàn)元(3)購(gòu)入設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的增值稅稅額2萬(wàn)元,以銀行存款支付,設(shè)備投入使用(4)銷售產(chǎn)品一批,開具增值稅專用發(fā)票上著名的增值稅銷項(xiàng)稅額合計(jì)50萬(wàn)元(5)銷售產(chǎn)品一批開具的增值稅普通發(fā)票上注明的增值稅稅額0.85萬(wàn)元(6)上月無(wú)留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額要求:計(jì)算該企業(yè)本月應(yīng)繳納的增值稅額
答: 您好 銷項(xiàng)稅額50+0.85=50.85 進(jìn)項(xiàng)稅額30+0.35+2=32.35 應(yīng)納稅額50.85-32.35=18.5
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
向一超市(一般納稅人)銷售糕點(diǎn),開出增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款為50000元,增值稅稅款為6500,支付運(yùn)費(fèi)500元,增值稅45元,取得增值稅專用發(fā)票。
答: 借:銀行存款56500 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50000 ? ??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)6500 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)500 ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)45 貸:銀行存款545







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