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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-08-03 13:54

你好,把固定資產(chǎn)清理的金額轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)處置損益。

玲老師 解答

2023-08-03 13:54

 你好:
1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理:

借:固定資產(chǎn)清理 , 累計折舊,

貸:固定資產(chǎn)。

2、取得清理收入:

借:銀行存款,

貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅。

3、發(fā)生清理支出:

借:固定資產(chǎn)清理,

貸:銀行存款。

4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益:

借:資產(chǎn)處置損益  ,(報廢損益 記營業(yè)外收支科目)

貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。

Q 追問

2023-08-03 14:02

沒懂老師
怎么出來的數(shù),怎么做分錄

玲老師 解答

2023-08-03 14:07

你就把你已知的數(shù)據(jù)帶到上面科目里面。
然后就把固定資產(chǎn)清理的余額轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了。

Q 追問

2023-08-03 14:22

老師,我最后固定資產(chǎn)清理是借方,我是不是賠錢了

玲老師 解答

2023-08-03 14:25

你好,是的,那就屬于虧損了,然后轉(zhuǎn)到貸方借方就是資產(chǎn)處置損益。

Q 追問

2023-08-03 14:35

固定資產(chǎn)清理借方129000貸方,寫啥分錄啊,老師?

玲老師 解答

2023-08-03 14:40

貸方就是資產(chǎn)處置損益了,你沒看我上面發(fā)給你的分錄嗎?

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相關(guān)問題討論
對的,是的,是這么做的。
2022-10-12 17:59:21
您好!這里的固定資產(chǎn)是原值。
2022-07-13 16:17:07
你好,需要的,按照期末12月份在賬的價值填寫
2019-05-07 09:29:47
固定資產(chǎn)賬面余額是指固定資產(chǎn)科目在賬面上的實際余額,它反映了企業(yè)購置固定資產(chǎn)時所支付的實際成本,包括固定資產(chǎn)的買價、運雜費、安裝費等。這個余額通常不會隨著時間的推移而改變,除非有新的固定資產(chǎn)被購置或者舊的固定資產(chǎn)被處置。
2024-06-28 15:57:04
你好!是的 2包括 3,你之前有計提過,就有,沒有計提過就沒有。
2023-08-25 13:51:03
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